de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Amazon i Ebay - podatek VAT

Sprzedaż na Amazon i Ebay - podatek VAT w różnych krajach

 

Prowadząc sprzedaż internetową, w Której korzystamy z platform takich, jak Amazon czy Ebay każdy przedsiębiorca podobnie jak przy prowadzeniu zwykłego stacjonarnego sklepu jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT. Wszystko jest jasne dopóki sprzedaż odbywa się na terenie kraju, w którym zarejestrowana jest firma, ponieważ obowiązuje nas stawka VAT tego kraju i taką należy naliczyć do produktu.

Sprawa zaczyna się komplikować kiedy korzystając z Amazon czy Ebay zaczynamy sprzedawać produkty za granicę. W dobie globalizacji taka sprzedaż zaczyna dotyczyć naszej firmy bardzo szybko, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości przesłania towarów w każde miejsce na świecie.

 

Jaki VAT wprowadzić dla klientów z poza kraju rejestracji firmy?

Załóżmy, że nasza firma jest zarejestrowana w Niemczech, co jest wyjątkowo przydatne w przypadku Amazon towary sprzedajemy wtedy z niemieckim VAT, zwykle wynoszącym 19 %. VAT jest rozliczany z niemieckim Urzędem Skarbowym. Jeśli naszym klientem będzie firma na przykład z Polski może się do nas zwrócić o fakturę z VAT 0%. Ma takie prawo na podstawie wewnątrzwspólnotowej dostawy dóbr obowiązującej w Unii Europejskiej. Zwykle taka informacja dociera do sprzedającego jeszcze przed wystawieniem faktury za zamówienie. Może się jednak zdarzyć tak, że klient poprosi o taką fakturę z VAT 0% później, wtedy wystarczy wystawić korektę do 0% VAT.

 

Sposób ten jest dobry jeśli dokonujemy niewielu sprzedaży do innych krajów UE. Zasada ta może jednak wydać się niepraktyczna w Przypadku sklepów prowadzonych przez Amazon czy Ebay, szczególnie kiedy planujemy większą sprzedaż zagraniczną lub naszym rynkiem docelowym ma być inny kraj czy kraje UE. W takim wypadku można, albo ograniczyć sprzedaż do poziomu progów dopuszczonych przez dany kraj, co w przypadku sklepu internetowego jest mocno niewygodne, albo zarejestrować się jako płatnik VAT w kraju docelowym, w którym prowadzimy sprzedaż.

 

Kiedy zgłosić firmę jako płatnika w danym kraju?

Podstawą do zgłoszenia się jako płatnik VAT w innym kraju jest:

 

Nowość!  Rozliczanie podatku VAT w Niemczech z Servicevat

 

Threshold, czyli próg wartości sprzedaży w krajach UE

 

Państwo członkowskie

Próg sprzedaży wysyłkowej

w walucie narodowej

ekwiwalent w euro

Austria

100.000 EUR

-

Belgia

35.000 EUR

-

Bułgaria

70.000 BGN

35.791

Cypr

35.000 EUR

-

Czechy

1.140.000 CZK

43.420

Dania

280.000 DKK

37.551

Estonia

550.000 EEK

35.151

Finlandia

35.000 EUR

-

Francja

100.000 EUR

-

Grecja

35.000 EUR

-

Hiszpania

35.000 EUR

-

Holandia

100.000 EUR

-

Irlandia

35.000 EUR

-

Litwa

125.000 LTL

36.203

Luksemburg

100.000 EUR

-

Łotwa

24.000 LVL

34.433

Malta

35.000 EUR

-

Niemcy

100.000 EUR

-

Polska

160.000 PLN

40.000

Portugalia

35.000 EUR

-

Słowacja

35.000 EUR

-

Słowenia

35.000 EUR

-

Szwecja

320.000 SEK

33.869

Rumunia

118.000 RON

32.702

Węgry

8.800.000 HUF

34.671

Wielka Brytania

70.000 GBP

79.465

Włochy

35.000 EUR

-

Jeśli twoja firma prowadzi sprzedaż przez internet szczególnie za pośrednictwem platform Amazon czy Ebay koniecznie powinieneś skorzystać z pomocy odpowiedniego biura, które znajdziesz na www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de . Dzięki pomocy takiego biura masz gwarancje, że opłaty związane z podatkiem VAT będą dokonywane z należytą starannością w odpowiednim kraju.

 

Amazon FBA i podatek VAT

FBA, czyli Fullfilment By Amazon to opcja dla sprzedawców z Amazon pozwalająca na to, aby Amazon zajął się pakowaniem i wysyłką naszych produktów. Dla sprzedawcy ma to znaczenie jeśli chodzi o podatek VAT.

Decydując się na wysyłkę produktów z magazynów FBA możemy określić czy zapas towarów ma być:

 

Decydując się na opcję drugą Amazon rozlokuje nasze towary w różnych krajach Europy w centrach dystrybucyjnych znajdujących się w:

Właśnie ta relokacja towarów ma wpływ na płatność podatku VAT. Prawo podatkowe jasno mówi, że jeśli towar składowany jest na terenie danego kraju i wysyłany w obrębie jego granic to podatek VAT należy zapłacić w tym właśnie kraju. Dla dokładnego objaśnienia sytuacji związanej z modelem Pan European FBA posłużmy się przykładem.

PRZYKŁAD

Firma A zarejestrowana w Niemczech i sprzedająca swoje towary przez Amazon FBA w Niemczech jest obłożona niemieckim podatkiem VAT wynoszącym 19 %. Firma ta decyduje się na rozszerzenie sprzedaży na Polskę i Wielką Brytanię korzystając z systemu Pan European FBA. Towary tej firmy trafiają więc do magazynów Amazon w Polsce i Wielkiej Brytanii i stamtąd trafiają do klientów z tych krajów. W tym przypadku za towary sprzedane z polskiego magazynu Amazon trzeba naliczyć w Polsce podatek VAT w wysokości 23% oraz analogicznie dla towarów z magazynu w Wielkiej Brytanii trzeba naliczyć 20% VAT i zapłacić go w Wielkiej Brytanii. Uprzednio należy zarejestrować się jako płatnik VAT dla danego kraju.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w wielu krajach przez Amazon najłatwiej skorzystać z pomocy specjalnego biura, które pomoże ci w szybki sposób załatwić sprawę VAT przy sprzedaży przez Amazon czy Ebay. Sprawdź koniecznie już teraz na www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de.

 

Ordynacja VAT, a korzystne zmiany w Unii Europejskiej

W 2017 roku problem z wielokrotną i złożoną rejestracją do podatku VAT w wielu krajach dla sprzedawców online zauważony został przez Radę Europejską. W grudniu 2017 roku Rada Europejska przyjęła przepisy, które mają uprościć sprzedaż wewnątrz UE, a także wysyłkę towarów poza UE. Planowane wprowadzenie przepisów ma przypadać na 2019 rok, ale ze względu na skomplikowanie problemu rozważana jest też data 2021 rok. Planowane zmiany mają uprościć rozliczanie VAT i zlikwidować konieczność wielokrotnej rejestracji do VAT w różnych krajach. Na konkretne rozwiązania trzeba będzie jednak jeszcze zaczekać, ponieważ VAT to podatek terytorialny przypisany do danego kraju i trudno jest osiągnąć konsensus w sprawie ujednolicenia przepisów dla sprzedawców internetowych.

 

VAT w różnych krajach UE oraz poza UE

Podatek VAT jest ustalany indywidualnie przez kraje członkowskie UE, a jego stawki są różne dla różnych krajów. Dodatkowo każdy kraj wyznacza produkty i usługi obciążone VAT-em niższym lub zerowym. Tak więc decydując się na sprzedaż online w innym kraju musimy zapoznać się dokładnie z obowiązującymi tam przepisami. Jeśli szukasz dokładnych informacji na temat VAT w danym kraju znajdziesz je w naszych pozostałych artykułach.

 

Rejestracja VAT plusy i minusy

Mówiąc o VAT zakładamy, że rejestracja przy sprzedaży do różnych krajów to głównie kłopoty organizacyjne i rozliczeniowe. Prostym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy biura takiego jak www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de , które pomoże ci zorganizować się w zakresie podatku VAT przy sprzedaży zagranicznej.

Warto wspomnieć, że rejestracja VAT to nie tylko kłopot, ale i zaleta.

Po pierwsze polega ona na tym, że bycie płatnikiem VAT zwiększa wiarygodność firmy. Jest to ogromna zaleta i pozwala na swobodne konkurowanie z firmami na całym świecie.

Drugim plusem jest możliwość zwiększenia naszej marży poprzez na przykład wyrównanie ich z niższym VAT-em innych krajów.

Dla poznania stawek VAT i ogólnych przepisów w różnych krajach sprawdź inne nasze artykuły albo skontaktuj się z www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de.

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.